| 4225045 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225046 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225047 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 81,45 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225043 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 |  | 18,41 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225041 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Firend-Peter Lukacs | 40559084 |  | 147,60 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225042 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. | 35749326 |  | 527,67 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225039 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 01.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225037 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 758,63 € | 01.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225038 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 01.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225040 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 703,12 € | 01.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225036 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Bíróová Mária | 41395581 |  | 270,00 € | 31.03.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225035 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | LUNI jedáleň-F. Tóth | 45318611 |  | 2 492,00 € | 24.03.2025 |  |  | 31.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225034 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 055,41 € | 12.03.2025 |  |  | 31.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225033 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | PAPERMAX s.r.o. | 04296966 |  | 97,83 € | 07.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225032 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 47,83 € | 07.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225031 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Wertheim Administration s.r.o. | 51237679 |  | 580,56 € | 05.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225028 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 04.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225027 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 04.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225026 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 81,97 € | 04.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225029 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225030 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 53,28 € | 04.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225025 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 703,12 € | 03.03.2025 |  |  | 19.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225024 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | LUNI jedáleň-F. Tóth | 45318611 |  | 2 492,00 € | 18.02.2025 |  |  | 11.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225023 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 |  | 150,00 € | 14.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225021 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 106,76 € | 12.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225022 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 683,95 € | 12.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225020 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 |  | 33,00 € | 07.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225016 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Wertheim Administration s.r.o. | 51237679 |  | 725,70 € | 04.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225017 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 82,05 € | 04.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225018 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra |