| 4225106 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 |  | 150,00 € | 25.08.2025 |  |  | 02.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225105 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 408,17 € | 11.08.2025 |  |  | 28.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225104 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 326,91 € | 08.08.2025 |  |  | 28.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225103 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | PORADCA S.R.O. | 36371271 |  | 103,80 € | 08.08.2025 |  |  | 02.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225097 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 703,12 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225098 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225099 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225096 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 232,47 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225100 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 80,23 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225101 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225102 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225093 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 09.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225094 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 170,10 € | 09.07.2025 |  |  | 19.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225095 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 408,17 € | 09.07.2025 |  |  | 23.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225092 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 272,53 € | 08.07.2025 |  |  | 19.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225091 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225088 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 80,50 € | 04.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225089 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 04.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225090 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225087 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 |  | 18,41 € | 02.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225085 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Firend-Peter Lukacs | 40559084 |  | 147,60 € | 02.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225086 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. | 35749326 |  | 527,67 € | 02.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225084 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 703,12 € | 01.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225083 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Bíróová Mária | 41395581 |  | 270,00 € | 01.07.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225082 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | RÁCZ s.r.o. | 50658166 |  | 415,00 € | 30.06.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225081 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | BURIÁN Árpad  montáž, revízia - elektro | 32320744 |  | 808,00 € | 30.06.2025 |  |  | 18.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225080 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | LUNI jedáleň-F. Tóth | 45318611 |  | 1 869,00 € | 12.06.2025 |  |  | 16.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225079 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 |  | 339,00 € | 10.06.2025 |  |  | 16.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225078 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 205,91 € | 09.06.2025 |  |  | 17.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225077 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 408,17 € | 06.06.2025 |  |  | 02.07.2025 |  |  | Faktúra |