Mabonex Slovakia, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Mabonex Slovakia, spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100408/20 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 60,53 € | 08.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 7/2019/SOŠTEHl | Kúpna zmluva potraviny | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4 789,87 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2020 | 22.01.2019 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT Hlohovec | Zmluva | |
3100028/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 52,21 € | 17.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
3100027/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 134,50 € | 17.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
3100040/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 161,05 € | 24.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
3100063/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 58,71 € | 04.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
3100062/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 50,11 € | 04.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
3100081/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 145,90 € | 11.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
3100096/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 89,18 € | 18.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
3100102/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 151,88 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||||
3100131/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 138,88 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||||
3100132/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 96,25 € | 11.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | ||||||
3100147/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 157,20 € | 18.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
3100156/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 111,30 € | 25.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
3100186/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 61,45 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
3100189/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 181,29 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
3100201/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 120,42 € | 08.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
3100216/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 48,97 € | 15.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | ||||||
3100233/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 229,27 € | 29.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
3100248/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 31428819 | 79,41 € | 06.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |