Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100260/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 48,60 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
3100256/24 pokrievky pre GN nádoby Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 GST Trade s.r.o. 50646320 185,50 € 21.04.2024 25.04.2024 Faktúra
3100246/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 78,10 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100245/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 184,30 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100242/24 odvápňovač do umývačky riadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 RM Gastro-JAZ 34153004 108,00 € 16.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100239/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 63,36 € 16.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100241/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 306,97 € 16.04.2024 02.05.2024 Faktúra
3100244/24 prášok na konvektomaty Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B-commerce, s. r. o. 52424812 152,18 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100240/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 55,00 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
3100235/24 čistiace prostriedky škola Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 486,92 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
3100234/24 čistiace ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 114,70 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
3100237/24 tlačiareň HP LaserJet MFP Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 131,10 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100232/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 283,38 € 12.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100231/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 513,26 € 12.04.2024 29.04.2024 Faktúra
3100233/24 tlačiareň Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Dušan Valentovič 44274742 216,60 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100230/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 244,53 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100254/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 31,63 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
3100227/24 externá mechanika Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Alza.sk s.r.o. 36562939 37,14 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100228/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 343,75 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100238/24 orez a likvidácia bio odpadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mestská zeleň Hlohovec s.r.o 50182161 217,15 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100210/24 dažďová voda 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 48,34 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100209/24 vodné, stočné, dažďová voda 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 82,90 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100212/24 vyúčtovanie dodávky a odbere tepla 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -86,71 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
3100243/24 revízie elektricých spotrebičov Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Ivan Sýkora 33211400 2 442,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
3100214/24 servisné a revízne činnosti 4/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 457,20 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100222/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 436,66 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100221/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 57,13 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100223/24 revízia elektrických spotrebičov Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Juraj Hubert 46807373 175,00 € 07.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100219/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 56,80 € 05.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100218/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 304,68 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »