Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100065/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 543,39 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100067/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 260,82 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100066/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 412,88 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100062/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 872,30 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100063/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 144,77 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100064/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 194,44 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100053/26 webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FAMER Eko, s.r.o. 50332481 75,00 € 06.02.2026 11.02.2026 Faktúra
3100054/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 101,57 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100055/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 103,18 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100052/26 elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 759,96 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100046/26 služby pevnej siete 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,16 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100047/26 mobilné telefóny 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,78 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100048/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 443,27 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100050/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 142,66 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100051/26 prenájom a servis rohoží 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Kleen s. r. o. 36814326 19,17 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100045/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 531,49 € 02.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100042/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 74,79 € 30.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100044/26 členský príspevok SOPK na rok 2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovenská ochodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 30.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100043/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 051,21 € 30.01.2026 04.03.2026 Faktúra
3100049/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Bc. Michal Hašan MM elektrik 55374841 336,50 € 29.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100039/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 014,29 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra
3100040/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 93,29 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra
3100041/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 5,25 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra
3100038/26 tkačiareň HP Laser Jet 2 ks Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 222,47 € 28.01.2026 11.02.2026 Faktúra
3100036/26 čistiace prostriedky škola Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 625,39 € 28.01.2026 24.02.2026 Faktúra
3100034/26 čistiace prostriedky výdajňa Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 65,29 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100035/26 čistiace prostriedky ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 127,94 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100037/26 čistiace prostriedky dielne Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 48,23 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100033/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 443,05 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100029/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 41,54 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra