| 3100208/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
291,19 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,14 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
327,18 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/26 |
úložné boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
142,64 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100203/26 |
šatníkové skrine, náhradné dvierka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 369,88 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
429,00 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100206/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
772,20 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
server |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
2 396,00 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/26 |
office LTSC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
88,56 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 290,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
489,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/26 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
75,28 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/26 |
dobropis rádiooprijímač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
-39,90 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 096,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,12 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
726,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/26 |
náklady ŠJ 2/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/26 |
vypracovanie posudku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
250,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
73,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
88,01 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
949,40 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
76,30 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
120,72 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
419,27 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/26 |
obrusovina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
106,91 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
133,75 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/26 |
maľovanie učební |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Polačik |
32836465 |
|
684,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100176/26 |
upratovací vozík 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
233,80 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/26 |
dosky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
65,01 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/26 |
spracovanie aktualizácie rozpočtu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Luščoň Eduard, Ing. |
37248375 |
|
150,00 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |