Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100056/26 dodávka a odber tepla za 1/2026 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 776,48 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100057/26 elektrická energia 2/2026 záloha Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 551,77 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100058/26 pripojenie k internetu 2/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100059/26 zabezpečenie odborných poradenských služieb 2/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100069/26 vyúčtovanie plynu za rok 2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -296,21 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100060/26 záloha na teplo 2/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 073,97 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100061/26 záloha plyn 2/2026 ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 110,97 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100065/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 543,39 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100067/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 260,82 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100066/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 412,88 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100062/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 872,30 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100063/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 144,77 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100064/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 194,44 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100053/26 webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FAMER Eko, s.r.o. 50332481 75,00 € 06.02.2026 11.02.2026 Faktúra
3100054/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 101,57 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100055/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 103,18 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100052/26 elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 759,96 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100046/26 služby pevnej siete 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,16 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100047/26 mobilné telefóny 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,78 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100048/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 443,27 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100050/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 142,66 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100051/26 prenájom a servis rohoží 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Kleen s. r. o. 36814326 19,17 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100045/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 531,49 € 02.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100042/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 74,79 € 30.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100044/26 členský príspevok SOPK na rok 2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovenská ochodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 30.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100043/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 051,21 € 30.01.2026 04.03.2026 Faktúra
3100049/26 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Bc. Michal Hašan MM elektrik 55374841 336,50 € 29.01.2026 27.02.2026 Faktúra
3100039/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 014,29 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra
3100040/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 93,29 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra
3100041/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 5,25 € 29.01.2026 05.03.2026 Faktúra