Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100146/25 3-sedačka Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B2B Partner s.r.o. 44413467 934,80 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
3100144/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 507,87 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100139/25 sada oceľových závaží Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 JP MAT s group s.r.o. 08159645 97,70 € 05.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100140/25 robotický čistič okien Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FAST PLUS, a.s. PLANEO 35712783 162,50 € 05.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100138/25 nábytok Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 2 313,63 € 05.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100124/25 elektrická energia 2/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 986,90 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
3100123/25 sada vrtákov do kovu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Motora Slovensko s.r.o. 53029224 51,20 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
3100135/25 jedálenská stolička Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 LukaTom s.r.o. 54155703 184,00 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100137/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Miroslav Krcho 37249550 2 481,00 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100136/25 dobot magician Basic Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WOLFOX s. r. o. 53622341 3 352,80 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100120/25 odborný seminár Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. 50341286 60,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
3100133/25 pripojenie k internetu 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100128/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 451,11 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100129/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 65,82 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100130/25 záloha na teplo 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100131/25 záloha plyn 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100132/25 elektrická energia záloha 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100134/25 materiál, kliešte COBRA Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 241,56 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100121/25 služby pevnej siete 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,53 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100122/25 mobilné telefóny 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,24 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100117/25 technické plyny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde Gas s.r.o. 31373861 337,95 € 28.02.2025 24.03.2025 Faktúra
3100115/25 nábytok Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B2B Partner s.r.o. 44413467 579,33 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
3100118/25 klampiarska sada Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Triumf profesional tools s.r.o. 36384933 3 100,93 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
3100116/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 87,98 € 28.02.2025 17.03.2025 Faktúra
3100119/25 plazmový rezací stroj, polohovadlo, stôl zváračský Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 KBM Trade s.r.o. 50389301 3 800,70 € 28.02.2025 26.03.2025 Faktúra
3100114/25 kancelárska skriňa, rohož Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 A J Produkty a.s. 36268518 286,28 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
3100113/25 plech trapez Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 331,00 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
3100112/25 vykonanie funkčnej skúšky EZS Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Antes HC s.r.o. 47762136 231,98 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
3100111/25 kalibrácia, výmena senzora Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 VLan, s.r.o. 46118896 61,35 € 25.02.2025 25.03.2025 Faktúra
3100110/25 nábytok, skriňa dielne Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 554,71 € 24.02.2025 27.02.2025 Faktúra