Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100012/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 913,36 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
3100009/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 467,28 € 08.01.2025 29.01.2025 Faktúra
3100007/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 112,43 € 07.01.2025 29.01.2025 Faktúra
3100008/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 405,18 € 07.01.2025 29.01.2025 Faktúra
3100003/25 záloha na teplo 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 02.01.2025 30.01.2025 Faktúra
3100004/25 záloha plyn 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 02.01.2025 29.01.2025 Faktúra
3100708/24 služby pevnej siete 12/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,71 € 01.01.2025 30.01.2025 Faktúra
3100709/24 mobilné telefóny 12/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165,12 € 01.01.2025 30.01.2025 Faktúra
3100002/25 pripojenie k internetu 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 01.01.2025 30.01.2025 Faktúra