Faktúra č. 3100711/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100711/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 54,71 €
  • Identifikácia objednávky: 209/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť