Faktúra č. 3100623/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100623/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky kuchyňa
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 101,92 €
  • Identifikácia objednávky: 183/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť