Faktúra č. 3100623/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100623/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 79,63 €
  • Identifikácia objednávky: 232/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť