Faktúra č. 3100540/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100540/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 157,56 €
  • Identifikácia objednávky: 183/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť