Faktúra č. 3100519/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100519/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zobrazovacia jednotka NEO 4 ks
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 1 866,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 199/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť