Faktúra č. 3100517/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100517/26
  • Popis fakturovaného plnenia: drôtenný kôš 8 ks
  • Dátum doručenia: 11.09.2026
  • Celková hodnota: 94,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 200/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť