Faktúra č. 3100513/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100513/26
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky škola
  • Dátum doručenia: 11.09.2026
  • Celková hodnota: 318,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť