Faktúra č. 3100503/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100503/21
  • Popis fakturovaného plnenia: WiFi, Switch
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 82,23 €
  • Identifikácia objednávky: 169/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť