Faktúra č. 3100501/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100501/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.09.2025
  • Celková hodnota: 128,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť