Faktúra č. 3100417/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100417/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier, perá
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 269,04 €
  • Identifikácia objednávky: 124/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť