Faktúra č. 3100397/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100397/22
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok do uvývačiek riadu pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.06.2022
  • Celková hodnota: 43,92 €
  • Identifikácia objednávky: 167/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť