Faktúra č. 3100389/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100389/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky škola
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 194,28 €
  • Identifikácia objednávky: 108/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť