Faktúra č. 3100372/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100372/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 47,96 €
  • Identifikácia objednávky: 106/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť