Faktúra č. 3100341/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100341/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 66,29 €
  • Identifikácia objednávky: 144/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť