Faktúra č. 3100336/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100336/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 139,97 €
  • Identifikácia objednávky: 90/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť