Faktúra č. 3100218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pásovina
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 484,92 €
  • Identifikácia objednávky: 61/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť