Faktúra č. 3100111/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100111/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál, oprava
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 230,69 €
  • Identifikácia objednávky: 28/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť