Faktúra č. 3100042/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100042/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.01.2020
  • Celková hodnota: 54,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť