Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100394/25 toner Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TINTA s. r. o. 46746731 23,80 € 25.06.2025 26.06.2025 Faktúra
3100379/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 760,60 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
3100377/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 20,29 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100378/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 167,55 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
3100373/25 materiál na opravu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 GLOBEX GROUP, s.r.o. 44647611 19,07 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100376/25 šatníkové skrinky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 826,75 € 10.06.2025 19.06.2025 Faktúra
3100353/25 vodné, stočné, dažďová voda 5/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 144,87 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
3100354/25 vodné, stočné, dažďová voda 5/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 119,60 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
3100374/25 čistiace prostriedky ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 128,61 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
3100375/25 čistiace prostriedky škola Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 574,31 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
3100371/25 minerálka Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Oskár Banák OBCHOD S PALIVAMI 17543495 77,11 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100351/25 elektrická energia 5/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -533,09 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100352/25 teplo 5/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 594,40 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
3100370/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 280,88 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
3100369/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 035,06 € 06.06.2025 23.06.2025 Faktúra
3100367/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 540,83 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100368/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 36,68 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100365/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 289,62 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
3100366/25 servisné a revízne činnosti 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
3100363/25 záloha na teplo 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100364/25 záloha plyn 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100362/25 knihy Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 CBS spol. s.r.o. 36754749 399,00 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100358/25 pripojenie k internetu 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100348/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 47,97 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100360/25 aSc agenda komplet SŠ 2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 590,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100357/25 elektrická energia záloha 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100359/25 zabezpečenie odborných poradenských služieb Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100355/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 263,05 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100356/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 254,64 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100361/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Šupa Marián - Záhradná technika 11906022 37,21 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra