Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100744/25 pracovná obuv, odev, mop set Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Remppol, Polačik Igor 30727952 224,68 € 23.12.2025 10.01.2026 Faktúra
3100743/25 toner Konica Minolta TNP-55 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 197,68 € 22.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100740/25 kopírka Sharp BP-51C26 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 1 690,00 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100741/25 tonery, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 1 085,48 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100736/25 farebné + čiernobiele výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 325,43 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100737/25 farebné + čiernobiele výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 35,63 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100738/25 čiernobiele výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 74,43 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100739/25 čiernobiele výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 31,57 € 19.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100732/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 275,10 € 18.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100733/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 145,90 € 18.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100731/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 170,94 € 18.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100734/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 18,90 € 18.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100735/25 odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. 34096698 169,13 € 18.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100742/25 technické plyny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde Gas s.r.o. 31373861 902,27 € 18.12.2025 10.01.2026 Faktúra
3100730/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 641,27 € 17.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100725/25 náklady ŠJ 11/2025 výdajňa Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 355,00 € 17.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100726/25 náklady ŠJ 12/2025 výdajňa Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 355,00 € 17.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100728/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 180,28 € 17.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100727/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Lapošová Andrea Farby Laky 35197846 16,30 € 17.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100729/25 strava Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jašter, s. r . o. 36708364 144,00 € 17.12.2025 10.01.2026 Faktúra
3100722/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 126,00 € 16.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100724/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Miroslav Krcho 37249550 1 329,50 € 16.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100723/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 712,71 € 16.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100721/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PIMI cars s.r.o. 46777971 61,30 € 15.12.2025 08.01.2026 Faktúra
3100716/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 931,21 € 12.12.2025 03.01.2026 Faktúra
3100717/25 reklamné predmety Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 National Pen 97264440 199,26 € 12.12.2025 03.01.2026 Faktúra
3100720/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 183,58 € 12.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100719/25 taniere 250 ks Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 363,50 € 12.12.2025 06.01.2026 Faktúra
3100718/25 študentský časopis "Hľadaj školu" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 36,00 € 12.12.2025 09.01.2026 Faktúra
3100711/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 925,05 € 11.12.2025 03.01.2026 Faktúra