Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100534/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 81,43 € 29.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3100533/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 34,78 € 29.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3100531/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 81,43 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
3100523/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 122,39 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100521/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 111,38 € 19.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100522/25 tonery Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DRUCKER s.r.o. 44925417 214,50 € 19.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3100517/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 795,24 € 18.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100518/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 291,24 € 18.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100519/25 zobrazovacia jednotka NEO 4 ks Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 NEXINEO s.r.o. 47020946 1 866,53 € 18.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3100516/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 314,79 € 17.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3100515/25 bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 S&F PROTECTION s.r.o. 46944397 553,50 € 16.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100482/25 teplo 8/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 644,29 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3100514/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 507,92 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100513/25 oprava kotla v kuchyni Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 GASTRO-HAAL spol. s r. o. 31435076 197,40 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
3100512/25 notebook Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TRADE TECHNOLOGY s.r.o. 47594845 200,00 € 12.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100506/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 239,29 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
3100507/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 364,96 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
3100508/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 386,51 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
3100509/25 učebnice Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreŠkoly s.r.o 51692881 123,00 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
3100511/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 346,41 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
3100510/25 servisné a revízne činnosti 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
3100505/25 klávesnica, kanvica Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Alza.sk s.r.o. 36562939 71,99 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100504/25 notebook Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TRADE TECHNOLOGY s.r.o. 47594845 200,00 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100480/25 vodné, stočné, dažďová voda 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 83,73 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
3100481/25 vodné, stočné, dažďová voda 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 86,84 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
3100501/25 čistiace ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 128,61 € 09.09.2025 25.09.2025 Faktúra
3100502/25 čistiace prostriedky škola Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 403,76 € 09.09.2025 25.09.2025 Faktúra
3100503/25 toner Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 178,35 € 09.09.2025 25.09.2025 Faktúra
3100499/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 567,59 € 08.09.2025 23.09.2025 Faktúra
3100500/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 329,02 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra