Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100470/25 diáre Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OfficeLand, s.r.o. 35843136 42,90 € 26.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100466/25 interné predpisy od 1.9.2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 198,03 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100463/25 oprava závesných sietí v telocvični Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jarka Geregová 34748717 2 320,40 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100464/25 oprava poškodených obkladov v telocvični Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jarka Geregová 34748717 2 381,57 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100468/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Remppol, Polačik Igor 30727952 18,08 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100467/25 vykonanie funkčnej skúšky EZS Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Antes HC s.r.o. 47762136 231,98 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100465/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OKNA HC s.r.o. 47808888 100,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100462/25 odborno-konzultačný seminár Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 KANTORKA, n.o. 45740313 138,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
3100458/25 náhradné diely na žalúzie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OKNA HC s.r.o. 47808888 121,00 € 13.08.2025 28.08.2025 Faktúra
3100457/25 karta ISIC Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TransData s.r.o. 35741236 22,60 € 11.08.2025 28.08.2025 Faktúra
3100448/25 čistiaci prostriedok na strojné umývanie podláh Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WorldOffice, s. r. o. 46267191 42,66 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
3100451/25 servisné a revízne činnosti 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100449/25 elektrická energia záloha 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100455/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 497,17 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100446/25 vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 129,58 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100450/25 pripojenie k internetu 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100452/25 zabezpečenie odborných poradenských služieb 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100445/25 teplo 7/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 594,40 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100453/25 záloha na teplo 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100454/25 záloha plyn 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100456/25 ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 08.08.2025 28.08.2025 Faktúra
3100447/25 vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 84,68 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100444/25 vyúčtovanie elektrickej energie 7/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -1 152,70 € 01.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100442/25 služby pevnej siete 7/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,60 € 01.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100443/25 mobilné telefóny 7/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,04 € 01.08.2025 27.08.2025 Faktúra
3100440/25 pracovný kalendár na rok 2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 IMI Trade s.r.o 31565531 88,76 € 31.07.2025 02.08.2025 Faktúra
3100441/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 478,91 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
3100439/25 brúsenie nožov, oprava ohýbacích nástrojov Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 STROJSERVIS PIESOK, s.r.o. 47165651 565,80 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
3100436/25 nožnice, ventilátor Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MEGAKUPA s.r.o. 50410351 54,95 € 29.07.2025 01.08.2025 Faktúra
3100437/25 vyúčtovanie plynu od 01.01.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -34,33 € 29.07.2025 27.08.2025 Faktúra