| 3100222/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
55,60 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/26 |
skrine policové 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
369,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/26 |
skrine, tabuľa magnetická |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Daffer spol. s.r.o |
36320439 |
|
1 214,74 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/26 |
skrinky, taburetky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 739,22 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100215/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
718,00 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/26 |
školenie Solid Edge CAM |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
602,70 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/26 |
servírovací stolík, jedálenské stoličky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
37,93 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/26 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
23 896,94 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/26 |
plastové okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALL MONT, spol. s r.o. |
44194064 |
|
9 616,00 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100208/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
291,19 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,14 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
327,18 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/26 |
úložné boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
142,64 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/26 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
75,28 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/26 |
dobropis rádiooprijímač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
-39,90 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 096,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,12 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
726,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/26 |
náklady ŠJ 2/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/26 |
vypracovanie posudku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
250,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
73,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
88,01 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
949,40 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
76,30 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
120,72 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
419,27 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/26 |
obrusovina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
106,91 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
133,75 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |