Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100266/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 121,91 € 21.04.2026 16.05.2026 Faktúra
Zmluva č. 27/2026/SOŠTEHl Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2026 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DE KLUB HLOHOVEC 42400309 0,00 € 17.04.2026 30.04.2026 20.10.2026 29.04.2026 Ing. Oľga Kropelová riaditeľka Zmluva
3100265/26 jarná deratizácia v objekte školy Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jašter, s. r . o. 36708364 160,00 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
3100264/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 867,76 € 17.04.2026 05.05.2026 Faktúra
127/2026 Objednávame u Vás: Filamenty do 3D tlačiarne PLA 1,75 mm v počte 3 ks,/žltý,modrý,červený/ v sume 42,60€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majkl3D s.r.o 10818651 0,00 € 16.04.2026 21.04.2026 Objednávka
125/2026 Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vl. výberu v sume 151,71€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 16.04.2026 21.04.2026 Objednávka
126/2026 Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky pre školu podľa vl. výberu v sume 358,03€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 16.04.2026 21.04.2026 Objednávka
127A/2026 Objednávame u Vás: Termopoháre Cafe Latte v počte 4 ks,termopoháre Cappucino v počte 4 ks v sume 88,46€ zn. MAXXO Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ALMA Corp s.r.o. 50267892 0,00 € 16.04.2026 25.04.2026 Objednávka
3100259/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 330,23 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
3100260/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 80,37 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
3100261/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 280,70 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
3100262/26 filamenty Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majkl3D s.r.o 10818651 42,60 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
3100263/26 ventil na opravu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 GAMA HOLDIND SLOVAKIA s.r.o. 35801484 78,72 € 16.04.2026 05.05.2026 Faktúra
123/2026 Objednávame u Vás: Diagnostika auta Launch X431 PROS ELITE 2026 CZ v počte 1 ks, v sume 532,99€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Diag Store s.r.o 14335603 0,00 € 15.04.2026 16.04.2026 Objednávka
124/2026 Objednávame u Vás: Pero GYRO so stylusom antistresové biele perleťové, s potlačou v počte 100 ks, v sume 199,24€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 National Pen 97264440 0,00 € 15.04.2026 17.04.2026 Objednávka
3100258/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 325,96 € 15.04.2026 01.05.2026 Faktúra
3100257/26 servisné a revízne činnosti 4/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 404,67 € 14.04.2026 29.04.2026 Faktúra
3100248/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 632,60 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
3100249/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 67,82 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
3100255/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 63,21 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra