Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 1/2026/SOŠTEHl Kúpna zmluva č. P03/2025 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 SPOMA Hlohovec s.r.o. 6 342,74 € 09.01.2026 10.01.2026 09.01.2026 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT HC Zmluva
3100009/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 383,78 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
3100010/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 104,48 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
3100749/25 teplo 12/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 431,38 € 09.01.2026 28.01.2026 Faktúra
Zmluva č. 24/2026/SOŠTEHl Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/2026 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Západoslovenská energetika 35823551 700,00 € 09.01.2026 14.03.2026 13.03.2026 Ing. Oľga Kropelová riaditeľka Zmluva
3/2026 Objednávame u Vás: Služby technickej správy budov na rok 2026 podľa CP, v sume 404,67€ mesačne. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka
3100008/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 242,99 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
3100007/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 465,34 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
2/2026 Objednávame u Vás: Služby technickej podpory pre mzdy. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 VEMA, s. r. o. 31355374 0,00 € 07.01.2026 09.01.2026 Objednávka
3100748/25 bezpečnostnotechnická služba za mesiac 9-12/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 S&F PROTECTION s.r.o. 46944397 553,50 € 07.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100005/26 záloha plyn 1/2026 ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 110,97 € 05.01.2026 27.01.2026 Faktúra
3100006/26 aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 SOFT-GL s. r. o. 36182214 68,88 € 05.01.2026 27.01.2026 Faktúra
3100001/26 elektrická energia 1/2026 záloha Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 551,77 € 05.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100002/26 pripojenie k internetu 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 05.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100003/26 zabezpečenie odborných poradenských služieb 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 05.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100004/26 záloha na teplo 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 249,85 € 05.01.2026 28.01.2026 Faktúra
1/2026 Objednávame u Vás: Aktualizácia programu v ŠJ na rok 2026 v sume 68,88€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 SOFT-GL s. r. o. 36182214 0,00 € 02.01.2026 09.01.2026 Objednávka
3100747/25 elektrická energia 12/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 499,45 € 02.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100745/25 služby pevnej siete 12/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,11 € 02.01.2026 28.01.2026 Faktúra
3100746/25 mobilné telefóny 12/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,72 € 02.01.2026 28.01.2026 Faktúra