Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100069/26 vyúčtovanie plynu za rok 2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -296,21 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100060/26 záloha na teplo 2/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 073,97 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100061/26 záloha plyn 2/2026 ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 110,97 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
3100065/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 1 543,39 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100067/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 260,82 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100066/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 412,88 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100062/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 872,30 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100063/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 144,77 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
3100064/26 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 194,44 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra
26/2026 Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu/ obálky, rýchloviazač, farebný papier, guma, zvýrazňovač/ v sume 383,60€. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 06.02.2026 10.02.2026 Objednávka
27/2026 Objednávame u Vás: Plastové dvere biele, bez montáže, rozmer 1140x2080mm, podľa CP č. 38/26, v počte 8 ks, spolu v sume 9,084,78€, Dodanie do 4 týždňov, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia. Bankové úda Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OKNA HC s.r.o. 47808888 0,00 € 06.02.2026 10.02.2026 Objednávka
3100053/26 webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FAMER Eko, s.r.o. 50332481 75,00 € 06.02.2026 11.02.2026 Faktúra
3100054/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 101,57 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100055/26 vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 103,18 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
28/2026 Objednávame u Vás: webinár: Ročné zúčtovanie dane 2025, 1 osoba, v sume 75,-€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FAMER Eko, s.r.o. 50332481 0,00 € 06.02.2026 05.03.2026 Objednávka
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2026/SOŠTEHl) Kúpna zmluva č. P01/2025 - A-WINGS s.r.o. Bratislava - NÁBYTOK Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 A-WINGS s. r. o. 46464107 0,00 € 03.02.2026 07.02.2026 06.02.2026 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 19/2026/SOŠTEHl Kúpna zmluva č. P05/2025 - IKT Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Datacomp s.r.o. Košice 0,00 € 03.02.2026 11.02.2026 09.02.2026 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT HC Zmluva
25/2026 Objednávame u Vás: FREN odmasťovač do kuchyne 5 l, v počte 8 ks, v sume 130,00€. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 See Trade, s.r.o. 36354732 0,00 € 02.02.2026 05.02.2026 Objednávka
3100052/26 elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 759,96 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra
3100046/26 služby pevnej siete 1/2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,16 € 02.02.2026 24.02.2026 Faktúra