Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100368/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 36,68 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100365/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 289,62 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
3100366/25 servisné a revízne činnosti 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
150/2025 Objednávame u Vás: chránič do zvar.kukly, v počte 20ks,s dopravou, v sume 67,65€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 KBM Trade s.r.o. 50389301 0,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
151/2025 Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 03.06.2025 04.06.2025 Objednávka
152/2025 Objednávame u Vás: ČP pre školu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 03.06.2025 04.06.2025 Objednávka
3100363/25 záloha na teplo 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100364/25 záloha plyn 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100362/25 knihy Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 CBS spol. s.r.o. 36754749 399,00 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100358/25 pripojenie k internetu 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100348/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 47,97 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100360/25 aSc agenda komplet SŠ 2026 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 590,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100357/25 elektrická energia záloha 6/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100359/25 zabezpečenie odborných poradenských služieb Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
3100355/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 263,05 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100356/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 254,64 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100361/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Šupa Marián - Záhradná technika 11906022 37,21 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100347/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 150,80 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
3100349/25 služby pevnej siete 5/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,63 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
3100350/25 mobilné telefóny 5/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,84 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra