3100284/25 |
teplo 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-835,38 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100283/25 |
elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-474,84 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100300/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
230,88 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100301/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100298/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,84 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100299/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 240,73 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100297/25 |
materiál do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A - Z veľkoobchod, s.r.o. |
36223611 |
|
61,40 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100296/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
165,42 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia rozpočtu PD - elektrodielňa SOŠ technická HC podľa dohovoru s Ing. Kropelovou. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Klaudia Hudecová |
32836571 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia rozpočtu PD - Vybudovanie vonkajších plôch športu SOST v Hlohovci,
podľa dohovoru s Ing. Kropelovou. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025 |
Objednávame u Vás: materiál do kuchyne podľa vl. výberu: polievková naberačka v počte 15 ks, bambus. napichovačky v počte 1 ks, otvárač krídelkový Alpina v počte 2 ks, spolu v sume 61,40€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A - Z veľkoobchod, s.r.o. |
36223611 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3100294/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
33,21 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100290/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
293,64 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100292/25 |
záloha plyn 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100291/25 |
záloha na teplo 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100295/25 |
elektrická energia záloha 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100293/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100279/25 |
pranie obrusov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
107,40 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100287/25 |
pripojenie k internetu 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100288/25 |
polystyrénové číslo |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
109,47 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |