Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100564/25 záloha plyn 10/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100561/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 436,07 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100560/25 seminár Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 02.10.2025 25.10.2025 Faktúra
209/2025 Objednávame u Vás: revíziu elektro pracovné stroje neprenosné v kuchyni v počte 10 ks, v sume 300,-€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Juraj Hubert 46807373 0,00 € 01.10.2025 02.10.2025 Objednávka
210/2025 Objednávame u Vás: Seminár on-line, 1 osoba, Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov, v sume 39,99€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Nezisková organizácia VESNA 45739153 0,00 € 01.10.2025 03.10.2025 Objednávka
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 6/2015/SOŠTEHl) Zmluva č. 20150376 - Šetrič - nakladanie s odpadmi - Dodatok č.1/2025 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 17050324 New Green Company, družstvo 0,00 € 01.10.2025 01.10.2025 23.10.2025 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka Zmluva
3100556/25 elektrická energia záloha 10/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100555/25 pripojenie k internetu 10/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100547/25 ČB výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 21,75 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100548/25 ČB + farebné výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 30,79 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100549/25 ČB + farebné výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 149,53 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100550/25 ČB výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 47,81 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100551/25 ČB + farebné výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 149,79 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100557/25 zabezpečenie odborných poradenských služieb 10/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100544/25 služby pevnej siete 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,87 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100545/25 mobilné telefóny 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,71 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
3100546/25 elektrická energia 9/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -722,75 € 01.10.2025 28.10.2025 Faktúra
3100538/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 459,21 € 30.09.2025 25.10.2025 Faktúra
3100539/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Miroslav Krcho 37249550 457,20 € 30.09.2025 25.10.2025 Faktúra
3100543/25 odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. 34096698 61,50 € 30.09.2025 25.10.2025 Faktúra