Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
56/2025 Objednávame u Vás: robotický čistič okien Conga v počte 1ks, v sume 162,50€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PLANEO Elektro Hlohovec 17080524 0,00 € 03.03.2025 04.03.2025 Objednávka
57/2025 Objednávame u Vás: sedacia súprava Primator 3-miestna, hnedá, v počte 2 ks a Kancel. stolička ROY čierna, 1+1 zdarma spolu v sume 1089,78€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 03.03.2025 04.03.2025 Objednávka
3100120/25 odborný seminár Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. 50341286 60,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
3100133/25 pripojenie k internetu 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100128/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 451,11 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100129/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 65,82 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100130/25 záloha na teplo 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100131/25 záloha plyn 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100132/25 elektrická energia záloha 3/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
3100134/25 materiál, kliešte COBRA Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 241,56 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100121/25 služby pevnej siete 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,53 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100122/25 mobilné telefóny 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,24 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
3100117/25 technické plyny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde Gas s.r.o. 31373861 337,95 € 28.02.2025 24.03.2025 Faktúra
3100115/25 nábytok Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B2B Partner s.r.o. 44413467 579,33 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
3100118/25 klampiarska sada Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Triumf profesional tools s.r.o. 36384933 3 100,93 € 28.02.2025 12.03.2025 Faktúra
3100116/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 87,98 € 28.02.2025 17.03.2025 Faktúra
3100119/25 plazmový rezací stroj, polohovadlo, stôl zváračský Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 KBM Trade s.r.o. 50389301 3 800,70 € 28.02.2025 26.03.2025 Faktúra
3100114/25 kancelárska skriňa, rohož Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 A J Produkty a.s. 36268518 286,28 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
3100113/25 plech trapez Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 331,00 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
52/2025 Objednávame u Vás: sada vrtákov HSS do kovu 170 ks Titan, v počte 1 ks v sume 51,20 € Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Motora Slovensko s.r.o. 53029224 0,00 € 26.02.2025 26.02.2025 Objednávka