3100016/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
369,09 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100015/25 |
vyjadrenie k PD "Vybudovanie vonkajších plôch športu SOŠT Hlohovec" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
123,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100017/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
121,03 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o zabezpečení vzdelávania odsúdených |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov |
|
|
0,00 € |
10.01.2025 |
11.01.2025 |
31.08.2028 |
10.01.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
3100013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
906,96 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100022/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,60 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025 |
Objednávame u Vás: Perá Ombré Alpha s ružovozlatým lemom, s logom školy v počte 160 ks, v sume 247,22€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025 |
Objednávame u Vás: Inzerciu školy v titule MY Trnavský balík-príloha SŠ, dňa 27.1.2025, rozmer 1/2 strana, 1 vydanie v sume 123,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3100715/24 |
teplo 12/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 111,67 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,16 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100012/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 913,36 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 |
Objednávame u Vás: Vlajky sada SR+EU rozmer 150x100cm s tunelom+2 drevené tyče šedé, spolu v sume 73,19€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
0,00 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3100009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
467,28 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,43 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 405,18 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025 |
Objednávame u Vás: Toner HP W2072A - 117A s čipom, žltý v počte 1 ks v sume 19,40€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Roman Babčan - INkarus |
37328344 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025 |
Objednávame u Vás: Odborný seminár: Novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zam. v znení neskorších predpisov, Novela ZP od. 1.1.2025, Plán dovolenie na rok 2025, 1 osoba, v sume 60,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3100003/25 |
záloha na teplo 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3100004/25 |
záloha plyn 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |