Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
122/2025 Objednávame u Vás: jokl 40x40x2mm - 12m za 33,210 Eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 0,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Objednávka
Zmluva č. 5/2025/SOŠTEHl Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DE KLUB HLOHOVEC 42400309 135,45 € 30.04.2025 08.05.2025 22.10.2025 07.05.2025 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT HC Zmluva
122A/2025 Objednávame u Vás: revíziu zváračiek v počte 31 ks, v sume 620,- Eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Juraj Hubert 46807373 0,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Objednávka
120/2025 Objednávame u Vás: Papier kopír. Xerox Colotech, A4 250gr. v počte 1 bal. Papier vizitkový A4 230gr. Crystal white v počte 10 bal., spolu v sume 116,90 Eur Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 30.04.2025 14.05.2025 Objednávka
3100273/25 inzercia PARDON 11.4.2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Petit Press, a. s. 35790253 20,91 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100270/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 671,42 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100268/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 367,79 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100271/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 566,24 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100272/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 152,79 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100269/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 53,61 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100274/25 osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Webpomoc s.r.o. 46465375 350,00 € 30.04.2025 22.05.2025 Faktúra
3100276/25 snímače, materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Miroslav Krcho 37249550 490,40 € 30.04.2025 22.05.2025 Faktúra
3100275/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Lapošová Andrea Farby Laky 35197846 57,79 € 30.04.2025 22.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 6/2025/SOŠTEHl Zmluvy o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 30286177, 30286179, 30286182 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde Gas 31373861 Iné 35,70 € 29.04.2025 15.05.2025 31.03.2026 14.05.2025 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT HC Zmluva
119/2025 Objednávame u Vás: ---------------------------------------------- celková cena bez DPH: EUR Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spoma, s.r.o. 36246701 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
3100267/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 66,42 € 28.04.2025 22.05.2025 Faktúra
117/2025 Objednávame u Vás: povrchovú úpravu kovových panelov -8ks Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ALUMAX Slovakia, s. r. o. 52711340 0,00 € 25.04.2025 28.04.2025 Objednávka
118/2025 Objednávame u Vás: jokl 40x40x2mm -24m -za 66,42 Eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 0,00 € 25.04.2025 28.04.2025 Objednávka
3100265/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 526,59 € 25.04.2025 20.05.2025 Faktúra
3100266/25 tonery Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 233,82 € 25.04.2025 22.05.2025 Faktúra