Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100066/25 vodné, stočné, dažďová voda 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 104,43 € 07.02.2025 24.02.2025 Faktúra
3100074/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 822,77 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100075/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 145,94 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100076/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 237,50 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100077/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 256,61 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100064/25 servisné a revízne činnosti 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 04.02.2025 19.02.2025 Faktúra
3100063/25 vyúčtovanie plynu za rok 2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -325,80 € 03.02.2025 13.02.2025 Faktúra
3100071/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 433,88 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
3100069/25 pripojenie k internetu 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100072/25 záloha na teplo 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100073/25 záloha plyn 2/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100070/25 elektrická energia 2/2025 záloha Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 884,26 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
3100061/25 služby pevnej siete 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,57 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
3100062/25 mobilné telefóny 1/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,25 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
3100059/25 aSc strava Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 359,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
3100058/25 ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
3100055/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 121,64 € 31.01.2025 12.02.2025 Faktúra
3100056/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 181,89 € 31.01.2025 12.02.2025 Faktúra
3100057/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 309,20 € 31.01.2025 12.02.2025 Faktúra
3100054/25 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 543,21 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra