| 4225062 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Firend-Peter Lukacs | 40559084 |  | 221,40 € | 12.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225056 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Wertheim Administration s.r.o. | 51237679 |  | 203,20 € | 06.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225057 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 81,43 € | 06.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225058 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 06.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225059 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 06.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225055 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 05.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225054 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 05.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225053 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 703,12 € | 05.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225052 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 |  | 175,17 € | 25.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225051 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | LUNI jedáleň-F. Tóth | 45318611 |  | 2 180,50 € | 23.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225050 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Wertheim Administration s.r.o. | 51237679 |  | 464,45 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225049 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 1 291,73 € | 09.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225048 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 73,85 € | 08.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225044 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 317,40 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225045 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225046 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225047 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 81,45 € | 04.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225043 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 |  | 18,41 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225041 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Firend-Peter Lukacs | 40559084 |  | 147,60 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225042 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. | 35749326 |  | 527,67 € | 02.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra |