Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0376/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa - tonery
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 895,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/2025
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť