Juraj Bugár *BIT
Informácie
- Názov: Juraj Bugár *BIT
- IČO: 11871482
- Adresa: Komarnanska 2157/120, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0024/19 | Faktúra za spotrebný materiál OV | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 145,95 € | 21.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
46/2019 | Objednávka - patróny do tlačiarne v hodnote do 250 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 12.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
47/2019 | Objednávka - Tonery do tlačiarne v hodnote do 900 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka | |||||
DFB0084/19 | Faktúra za tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 869,90 € | 14.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0082/19 | Faktúra za patróny do tlačiarne | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 243,00 € | 13.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
102/2019 | Objednávka - patróny do tlačiarne v hodnote do 760 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 11.06.2019 | 10.07.2019 | Objednávka | |||||
103/2019 | Objednávka - sada šport. pohárov v hodnote do 180 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 11.06.2019 | 10.07.2019 | Objednávka | |||||
101/2019 | Objednávka - patróny do tlačiarne v hodnote do 240 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Objednávka | |||||
DFB0184/19 | Faktúra za sadu šport. pohárov | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 175,00 € | 12.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0183/19 | Faktúra za tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 751,30 € | 12.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0182/19 | Faktúra za patróny do tlačiarne | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 226,40 € | 06.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
223/2018 | Objednávka - počítače, fotoaparát v hodnote do 3 700 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 01.12.2018 | 30.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0364/18 | Nákup drobného hmotného majetku - počítače, fotoaparát | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 3 687,00 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFB0152/18 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 766,20 € | 09.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0148/18 | Faktúra za materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 224,00 € | 07.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
93/2018 | Objednávka - materiál na OV podľa potreby v hodnote do 250€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 02.05.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
96/2018 | Objednávka - tonery do tlačiarne podľa potreby v hodnote do 800€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 04.05.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
139/2018 | Tonery v hodnote do 315 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 0,00 € | 05.07.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0222/18 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 302,30 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0237/18 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 841,70 € | 22.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |