DFB0081/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |