DFB0204/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
|
896,09 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |