| DFB0335/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
03.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/11 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/11 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |