| DFB0158/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
120,00 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |