Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 18/2025/SOŠPRaSSe Zmluva o krátkodob.nájme - Zlochová Ľubica (dňa 15.03.2025) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Zlochová Ľubica 108,00 € 13.03.2025 14.03.2025 17.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka školy Zmluva
0129/25 Objednávame si u Vás technické vybavenie podľa prílohy v predpokladanej sume 309,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 VKS ELTO s.r.o. 44020465 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0130/25 Objednávame si u Vás rádlovací drôt v predpokladanej sume 20,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0131/25 Objednávame si u Vás maliarske stojany podľa CP 390,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Ľubomír Miča 33033633 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
DFPČ0015/25 vozík servírovací, 2 ks, plechy do chafingu, 6 ks - PČ bistro Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 B-commerce, s.r.o. 52424812 262,21 € 13.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0232/25 SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 203,96 € 13.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0228/25 ENERSOL - tlač vizitiek, folderov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 214,39 € 13.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0229/25 prenájom vysokotlakovej umývačky - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 49,79 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0230/25 výmena dverí-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 95,94 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0233/25 protipožiarna prehliadka - 1.Q Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 120,00 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0231/25 spotrebný materiál-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Andrej Šiška 50253468 75,00 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0234/25 materiál na krúžok - PP spol. stravovanie Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 B-commerce, s.r.o. 52424812 188,64 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0251/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 40,37 € 13.03.2025 07.04.2025 Faktúra
0133/25 Objednávame si u Vás EN MAKITA M4301 v predpokladanej sume 180,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Zak Services, s.r.o. 46058541 0,00 € 12.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0139/25 Objednávame si u Vás inventár na barmanský kurz v celkovej sume 20,90 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Espresso SK s. r. o. 36769304 0,00 € 12.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFŠ0056/25 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 151,58 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0226/25 SF - kvety pre zamestnancov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Michal Vadócz 44960379 162,00 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0223/25 spotrebný materiál-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 379,95 € 12.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0201/25 PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 02/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ČOV servis s.r.o. 50350099 231,41 € 12.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0227/25 výmena žalúzií - PP Továrenská Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MELLA PLUS s.r.o. 36240281 378,00 € 12.03.2025 03.04.2025 Faktúra