Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 22/2025/SOŠPRaSSe prenájom nebytových priestorov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Šalíková Zuzana, Ing. 72,00 € 28.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 28.03.2025 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka školy Zmluva
0164/25 Objednávame si u Vás materiál na OV v predpokladanej sume 163,15 e s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Tomáš Karnoš 43789285 0,00 € 28.03.2025 31.03.2025 Objednávka
DFB0295/25 ENERSOL - perá, púzdra na perá, power banky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 178,61 € 28.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0296/25 ENERSOL - perá, kľúčenky, tričká s potlačou, tlač kartičiek, tlač bulletinu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 976,12 € 28.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0297/25 ENERSOL - tlač fotiek Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 33,00 € 28.03.2025 28.04.2025 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 31/2024/SOŠPRaSSe) zmena jednotkovej ceny položiek Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 0,00 € 27.03.2025 27.03.2025 05.05.2025 27.03.2025 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 1/2025/SOŠPRaSSe) obdobie dávok a špecifikácia OM Odberateľa Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 27.03.2025 13.03.2025 31.12.2025 27.03.2025 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka školy Zmluva
DFB0290/25 materiál na OV žiakov - PP kozmetické Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 624,88 € 27.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0293/25 materiál na OV žiakov - PP inštalatér, PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 286,44 € 27.03.2025 Faktúra
DFB0291/25 spotrebný materiál-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 98,15 € 27.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0292/25 materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 38,08 € 27.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0289/25 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 186,35 € 27.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFPČ0021/25 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 23,62 € 27.03.2025 30.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 21/2025/SOŠPRaSSe prenájom nebytových priestorov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Základná umelecká škola 54,00 € 26.03.2025 27.03.2025 27.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka školy Zmluva
DFB0286/25 OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 49,26 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0288/25 nafta SE 153 BY Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 81,05 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0310/25 materiál na krúžok - PP spol. stravovanie Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 GASTROZONE, spol. s.r.o. 29181747 23,50 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0277/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 113,81 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0278/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 55,04 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0279/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 107,40 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra