Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0776/25 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 232,04 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0777/25 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 46,20 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0778/25 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 37,77 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFŠ0149/25 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 149,55 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFŠ0150/25 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 128,01 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFŠ0151/25 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 307,77 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
0336/25 Objednávame si obrusy na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 320,00 € s DPH. KZ 72a Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 0,00 € 09.09.2025 10.09.2025 Objednávka
0337/25 Objednávame si tovar do bufetu v predpokladanej sume 286,58 € s DPH. PČ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 0,00 € 09.09.2025 10.09.2025 Objednávka
0335/25 Objednávame si na školu väzby v predpokladanej sume 90,00 € s DPH. KZ46 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FaxCOPY 35729040 0,00 € 09.09.2025 10.09.2025 Objednávka
0334/25 Objednávame si na školu originál nabíjačku Dell v predpokladanej sume 29,75€ s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 0,00 € 09.09.2025 10.09.2025 Objednávka
DFB0756/25 SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 -2 196,64 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0771/25 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 621,71 € 09.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0772/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 513,46 € 09.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0807/25 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 86,29 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0752/25 vedenie účtovníctva a miezd za 08/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Centrum podporných služieb 53243188 3 700,00 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0754/25 OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 8 309,56 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0755/25 OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 109,86 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0769/25 internet-PP dopravné 09/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EHS, s.r.o. 36254002 14,90 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFŠ0142/25 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 90,23 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFŠ0143/25 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 450,16 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra