Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0147/25 Objednávame si u Vás inventár v predpokladanej sume 35,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HENDI POLSKA SP.ZO.O 000008971 0,00 € 17.03.2025 20.03.2025 Objednávka
0154/25 Objednávame si u Vás kurz Francúzske dezerty 28. júna 2025 v celkovej sume 679,99 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ZEUS s.r.o. 35711973 0,00 € 17.03.2025 21.03.2025 Objednávka
0157/25 Objednávame si u Vás inventár v predpokladanej sume 45,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 INSGRAF s.r.o. 47078839 0,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Objednávka
DFB0238/25 ENERSOL - maliarsky stojan ateliérový, 10 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Ľubomír Miča 33033633 390,00 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0237/25 kurz Francúzske dezerty s Jožkou Zaukolcovou - PP cvičná výroba Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ZEUS s.r.o. 35711973 679,99 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFŠ0057/25 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 341,51 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFŠ0058/25 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 240,70 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0254/25 ENERSOL - toner Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 109,47 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0255/25 SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2005 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 313,64 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0241/25 kurz prípravy čajov - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 BONSAI SLOVAKIA 37963678 350,00 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0239/25 materiál na krúžok - PP spol. stravovanie Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DAJAR SPOLKA Z O.O. 003800675 82,00 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0253/25 kronika Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FORK, s.r.o. 44311061 35,50 € 17.03.2025 07.04.2025 Faktúra
0137/25 Objednávame si u Vás prepravu súťažiacich ENERSOL 2025 podľa CP č.50/2025 v predpokladanej sume 325,95 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 0,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0132/25 Objednávame si u Vás inventár na barmanský krúžok v predpokladanej sume 97,00 e s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Gastromania CZ s.r.o. 28654684 0,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0134/25 Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 30,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 0,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0135/25 Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy v predpokladanej sume 738,86 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Ivo Langer - LOMAX 17345669 0,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0136/25 Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy v predpokladanej sume 704,05 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 0,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0140/25 Objednávame si u Vás kroniku v celkovej sume 35,50 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FORK, s.r.o. 44311061 0,00 € 14.03.2025 17.03.2025 Objednávka
0138/25 Objednávame si u Vás lampu ACER do projektora podľa CP v celkovej sume 141,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 0,00 € 14.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFB0240/25 materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Espresso SK s. r. o. 36769304 20,90 € 14.03.2025 25.03.2025 Faktúra