0468/24 |
Objednávame si u Vás PC Dell Latitude 5511 Core i5 10400H 2.6GHz/8GB RAM/256GB SSD PCIe/batteryCARE WiFi/BT/4G/webcam/15.6 FHD (1920x1080)/backlit kb/num/Win 11 Pro 64-bit podľa cenovej ponuky v celkovej sume 510,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0469/24 |
Objednávame si u Vás suroviny v celkovej sume 35,74 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0470/24 |
Objednávame si u Vás materiál na PP čašník v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FLEXOBAL,s.r.o. |
28985656 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0471/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 30,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0746/24 |
čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
133,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/24 |
menuboxy-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
193,56 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/24 |
kávovar Tanya SAE/2, 380V NO: 136720 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
2 880,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0055/24 |
mlynček na kávu FIORENZATO F64 EVO NO:000769294 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
840,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0050/24 |
spotrebný materiál - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,29 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0178/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,37 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0177/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
31,83 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0176/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
247,10 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0814/24 |
montáž otvárania dverí z kancelárie, materiál, čipy - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Smetana - Safe Home |
46073787 |
|
346,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0741/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
35,74 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0751/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
270,46 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0747/24 |
notebook DELL LATI 5511, 2 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 020,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0744/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
332,71 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0753/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,48 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0752/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,29 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,96 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |