DFPČ0064/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
91,37 € |
04.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0845/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
170,71 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0844/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
66,95 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0843/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
169,20 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0842/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
435,60 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0834/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
206,69 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0847/24 |
PP Továrenská - internet 11/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0823/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
239,50 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0822/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
434,68 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0852/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 11/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0850/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 11/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0830/24 |
služby mobilnej siete 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
364,74 € |
01.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0829/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,88 € |
01.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0197/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
763,14 € |
31.10.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0195/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
445,26 € |
31.10.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0836/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0828/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 143,92 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0831/24 |
PP Továrenská - pitná voda 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
50,18 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0825/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
127,70 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0824/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
78,14 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |