Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0086/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 145,03 € 24.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0343/24 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 54,29 € 24.04.2024 10.06.2024 Faktúra
0254/24 Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ v predpokladanej sume 360,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 0,00 € 23.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0255/24 Objednávame si u Vás do ŠJ dvojdielne zatavovacie misky v predpokladanej sume 35,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hedonia, s.r.o. 36536415 0,00 € 23.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0259/24 Objednávame si u Vás do ŠJ spotrebný materiál v predpokladanej sume 131,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hedonia, s.r.o. 36536415 0,00 € 23.04.2024 29.04.2024 Objednávka
0257/24 Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ v predpokladanej sume 458,20 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 0,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Objednávka
0258/24 Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 378,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Objednávka
0283/24 Objednávame si u Vás suroviny na PP spoločného stravovania v celkovej sume 134,04 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 0,00 € 22.04.2024 06.05.2024 Objednávka
DFB0293/24 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 481,43 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0292/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 255,48 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0299/24 ŠI-káblovka 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. 35701722 13,90 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0291/24 čistiace potreby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 412,37 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0290/24 spotrebný materiál-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 268,38 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0289/24 kancelárske potreby-perá, bloky samolepiace, pravítka Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 33,77 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0283/24 revízia-profylaktický servis MaR Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 seleg, s.r.o. 51054761 1 206,00 € 22.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFŠ0083/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 150,05 € 22.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFŠ0082/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 96,59 € 22.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFŠ0081/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 95,17 € 22.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0295/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 149,97 € 20.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0294/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 152,08 € 20.04.2024 21.05.2024 Faktúra