0354/24 |
Objednávame si u Vás pracovnú dosku s výrezom aj s osadením v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hladík - HOLZ |
40763081 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0506/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,86 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,63 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
552,77 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/24 |
oprava strechy - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Sušila spol. s r. o. |
47583193 |
|
1 584,00 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/24 |
ŠI-káblovka 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0367/24 |
Objednávame si u Vás opravu výťahov na ŠI v celkovej sume 202,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0500/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,06 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,28 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0352/24 |
Objednávame si u Vás na PP spol. stravovania spotrebný materiál v predpokladanej sume 170,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0499/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
646,92 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
202,55 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0133/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
394,13 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,60 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
323,36 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,86 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
80,24 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
44,18 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0132/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
125,30 € |
19.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |