DFŠ0143/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,77 € |
02.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/24 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
10,66 € |
02.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,96 € |
02.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/24 |
služby pevnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
176,53 € |
01.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
služby mobilnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
288,22 € |
01.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-604,30 € |
31.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/24 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
179,71 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/24 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
179,71 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0727/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
11 254,20 € |
30.08.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0408/24 |
Objednávame si u Vás učebnice v celkovej sume 4358,55 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OXICO - Strapec Ján |
11667958 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 59/2024/SOŠPRaSSe |
prenájom časti nebytových priestorov pre prenájom predajných automatov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
TOZO s. r. o. |
53302079 |
|
200,00 € |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
31.12.2024 |
27.08.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
0398/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 100,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0400/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 907,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0401/24 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu v predpokladanej sume 942,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0402/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 73,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0403/24 |
Objednávame si u Vás servis fitness náradia v predpokladanej sume 450,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Poloha |
51480808 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0604/24 |
servis fitnes náradia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Poloha |
51480808 |
|
330,00 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0029/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
73,20 € |
27.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |